<< Click to Display Table of Contents >> Аналіз продажів товару постачальника на реалізації |
![]() ![]() ![]() |
За допомогою цього пункту меню є можливість подивитися продаж товару певного постачальника по конкретному центру обліку, також, якщо товар був узятий під реалізацію, визначити наш борг перед постачальником.
В поле Постачальник вибираємо з переліку необхідного постачальника. Можна скористатися фільтром по постачальнику для більш швидкого пошуку в поле Постачальник. В поле Валюта буде відображатися та валюта, яка була вказана в постачальника. Після вибору валюти і натисканні на кнопку Зберегти, програма запам'ятає валюту для поточного постачальника і при наступному виборі цього ж постачальника, програма відобразить збережену валюту. Також, є можливість вибрати певне підприємство в розрізі якого буде проведений аналіз взаєморозрахунків. В поле Усі постачальники, відображаються постачальники у яких зустрічається товар обраного постачальника. Якщо вказати Центр обліку - аналіз по конкретному центру обліку буде вірним, тільки за умови, що по товару не було внутрішніх переміщень між центрами обліку. Також, є можливість вказати Період аналізу продажів у відповідних полях. Після вказівки необхідних параметрів натискаємо кнопку Розрахунок, програма автоматично заповнить необхідні поля (Мал. 1).
Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
Розглянемо кожне поле:
Мал. 1.1 - Кількість товару, що надійшов від "Постачальника" в "Валюті".
Мал. 1.2 - Кількість товару, що повернено "Постачальнику" в "Валюті".
Дані з Повернено постачальникові не входять в загальний борг, але при видаленні статистик закритих періодів, ці дані переносяться в початкові борги, які, в свою чергу, враховуються при розрахунку загального боргу, тим самим значно змінюючи результати загального боргу.
Мал. 1.3 - Різниця між кількістю товару, що надійшов від постачальника і повернутого йому.
Мал. 1.4 - Сума товару за цінами постачальника надійшли від "Постачальник" в "Валюті".
Мал. 1.5 - Сума товару за цінами постачальника повернутим від "Постачальник" в "Валюті".
Мал. 1.6 - Різниця між сумою товару, що надійшов від постачальника і повернутого йому.
Мал. 1.7 - Баланс по оплатах з постачальником "Постачальник" в валюті "Валюта" з урахуванням початкових боргів в розрізі торгової мережі.
Мал. 1.8 - Різниця між підсумковою сумою по товарах і сплачену суму (балансом по оплатах).
Мал. 1.9 - Кількість проданого товару за період, поставленого від "Постачальник" в валюті "Валюта", з урахуванням проданих аналогічних товарів від всіх постачальників.
Мал. 1.10 - Кількість товару повернутого покупцем за період, поставленого від "Постачальник" в валюті "Валюта", з урахуванням повернених аналогічних товарів від всіх постачальників.
Мал. 1.11 - Різниця між кількістю проданого і повернутого покупцем товару.
Мал. 1.12 - Кількість проданого товару за період, поставленого виключно від "Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.13 - Кількість товару повернутого покупцем за період, поставленого виключно від "Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.14 - Різниця між кількістю проданого і повернутого покупцем товару.
Мал. 1.15 - Сума проданого товару за період, поставленого виключно від "Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.16 - Сума товару повернутого покупцем за період, поставленого виключно від "Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.17 - Різниця між сумами проданого і повернутого покупцем товару.
Мал. 1.18 - Баланс по оплатах за період, з постачальником "Постачальник" в валюті "Валюта" в розрізі торгової мережі.
Мал. 1.19 - Різниця між сумою реалізованого товару, отриманого від "Постачальник" в валюті "Валюта" і балансом по оплатах з цим постачальником в валюті "Валюта" в розрізі торгової мережі, з урахуванням початкових боргів.
Мал. 1.20 - Різниця між сумою до оплати за період і оплаченої за період сумою.
Рекомендується НЕ проводити повернення товару постачальнику, якщо товар знаходиться у від'ємній кількості і, при цьому, з постачальником ведеться робота "під реалізацію".
Кнопка Очистити кеш - видаляє всі раніше побудовані зв'язки між приходами та витратами, і будує їх заново. Кнопка Оновити - оновлює дані отримані раніше. При натисканні на кнопку Показати залишки, відкривається вікно залишків товару за поточним постачальником (Мал. 2).
Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)
У вікні є можливість вказати Дату на яку буде відображатися звіт, Постачальника, Центр обліку (аналіз за конкретним центром обліку буде вірним лише за умови, що по товару не було внутрішніх переміщень між центрами обліку) і Валюту закупівлі. Також, можна скористатися для більш точного пошуку Фільтром по товару, де можна ввести Назву товару, Артикул, або Штрих-код. Також в цій формі є звичний нам Фільтр по товару. Кнопка Перерахувати собівартість - відповідає за перерахунок собівартості. Кнопка Друк
- відправляє звіт на друк. Кнопка в Excel
- відповідає за збереження звіту в форматі електронної таблиці. Кнопка
- зберігає звіт в форматі HTML. При натисканні на кнопку Оновити
- оновлює дані отримані раніше.
Також, є можливість встановити перемикачі:
•Групувати за ціною постачальника
•Показувати товари з нульовим залишком
•Тільки накладні "під реалізацію"
Дане вікно відображає наступні стовпчики:
•Назва
•Артикул
•Штрих код
•Залишок - відображає залишок товару на обрану дату
•Сума постачальника
•Сума постачальника в валюті
•Валюта закупівлі
•Постачальник
При натисканні на кнопку Детально (Мал. 1) - відкриється вікно Товар на реалізації за період з "початок обраного періоду" до "кінець обраного періоду" від "Постачальник" (Мал. 3).
Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)
У поточному вікні є можливість встановити перемикач Показати серійні номери - буде додано колонку Серійний номер, а рядки розіб'ються по одному товару. Також, вікно відображає наступні колонки:
•Дата закупівлі
•Дата продажу
•Товар
•Ціна закупівлі
•Продано - відображає кількість проданого товару
•Покупець
•Центр обліку
•Артикул
•Штрих код
•Серійний номер (якщо встановлений відповідний перемикач)
Кнопка Оновити - оновлює дані отримані раніше.Кнопка Друк
- відправляє звіт на друк. Є можливість вибрати друк з артикулами.